Acceso rápido
 
¿Cómo se declaran las modificaciones realizadas sobre facturas de un periodo ya declarado?

Una vez realizadas las correcciones necesarias sobre el periodo, inTrasT gestiona la declaración rectificativa automáticamente, apuntándola como declaración pendiente para su posterior declaración.

Desde la opción de menú Históricos/Declaraciones/Pendientes elija el modo de presentación y el cliente a declarar. Aparecerá una pantalla con todas las declaraciones rectificativas o normales a declarar que tendrán que estar marcadas para su envío.

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