¿Qué operaciones intracomunitarias debo incluir en la declaración Intrastat? ¿Qué es la globalización?

La declaración Intrastat debe reflejar los movimientos de mercancía desde o hasta España. Así, si una mercancía no llega o sale de España, no se debe hacer declaración Intrastat de ella (aunque se pague o cobre por ella). La declaración la deberán hacer los obligados de los dos países comunitarios entre los que viaje la mercancía.

Por definición, la declaración Intrastat consiste en una relación de las operaciones intracomunitarias realizadas en un mes, agrupadas en partidas de declaración por ciertos datos que detallamos más adelante.

Dado que los obligados estadísticos están más familiarizados, en general, con el término factura que con el término partida de declaración, la aplicación inTrasT recoge las facturas que reflejan dichas operaciones intracomunitarias y luego se encarga de agrupar las mercancías con datos comunes.

Por tanto, dentro de la declaración de un mismo periodo y flujo, las operaciones similares se engloban dentro de una misma partida de declaración, de manera que de varias facturas introducidas puede resultar una única partida de declaración o partida de orden. Los datos por los que se globalizan las facturas son los siguientes:

  • País de Procedencia (casilla 8a)
  • Provincia de Destino (casilla 8b)
  • Condiciones de Entrega (casilla 9)
  • Naturaleza de la transacción (casilla 10)
  • Tipo de Transporte (casilla 11)
  • Puerto/Aeropuerto (casilla 12)
  • Código NC (casilla 13)
  • País de origen (casilla 14)
  • Régimen Estadístico (casilla 15)

A partir de Enero 2022, para las declaraciones de expedición, también deben considerarse dos nuevos datos:

  • País de origen (casilla 14)
  • Nº IVA VIES del destinatario (casilla 20)

Si se desea ver cómo se ha realizado la globalización de datos en una declaración concreta, se puede imprimir el listado Mercancías/Listados por grupos/Estado de declaraciones Intrastat. En este listado se muestra qué ítems de cada factura se han globalizado en cada partida de declaración.

También desde el menú Declaración/listado declaración/ flujo/cliente y periodo sale el listado que se corresponde con el fichero que se presenta en la declaración. (Para poder sacar este listado es necesario haber realizado previamente la declaración correspondiente).

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